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友发集团(601686)2023年一季报财务简析:净利润增63.98%,债务压力大

2023-04-28 06:58:32 来源:证券之星


(资料图)

据证券之星公开数据整理,近期友发集团(601686)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中友发集团净利润增63.98%,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入143.72亿元,同比下降5.48%,归母净利润2.14亿元,同比上升63.98%。按单季度数据看,第一季度营业总收入143.72亿元,同比下降5.48%,第一季度归母净利润2.14亿元,同比上升63.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率3.4%,同比增21.29%,净利率1.51%,同比增72.23%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.78亿元,三费占营收比1.24%,同比增26.56%,每股净资产4.37元,同比增3.3%,每股经营性现金流-0.59元,同比增35.04%,每股收益0.15元,同比增66.67%。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

分析公司财报数据显示:公司负债方面,债务压力大,有息负债合计54.95亿元,同比增36.82%。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司去年销量与营收情况怎么样?

答:集团总体产销量逆势增长,工序产量为2,010.90万吨,比上年增加188.22万吨,增幅为10.33%,累计销量为1,363.15万吨,比上年增加156.46万吨,增幅为12.97%。2022年实现营业收入673.60亿元,同比增长0.74%。营收同比增长幅度小主要原因是2022年钢价下行,产品销售单价下降导致。虽然公司年中受行情波动和大库存影响,短期效益有所下降,但总体钢管产销规模仍保持较大增长,新片区、新品类产品强势推进,市场占有率持续扩大,企业品牌和竞争力稳步提升,充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲。

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